Меню сайта |
|
|
Опрос |
|
|
Статистика |
|
|
Site search |
|
|
|
Главная » Коммерческие
Закрыли квартал, сформировали декларацию по НДС. А сколько было начислено в
предыдущих кварталах? Почему налог то к возмещению, то к уплате? Авансы? А
сколько их? Но мы же, кажется, заплатили сколько-то налога? А в каком
месяце у нас "пик" оборотов по реализации и соответствует ли он максимальному НДС?. ...
Категория: Коммерческие |
Просмотров: 2765 |
Дата: 14.11.2008
|
В конце каждого месяца бухгалтер формирует ряд документов (назовем их
регламентами) , являющихся или обязательными для правильной работы 1С
(формирование книги покупок и продаж, закрытие месяца и т.п.), или
формируемых для отражения ежемесячных операций (начисление зарплаты,
амортизации и т.п.). Важно выполнение двух требований: а) расположение
регламентов по времени должно быть в определенном порядке б) после
регламентов не должно быть иных записей в базе 1С, относящихся к
данному месяцу, что нарушается, если записывается "запоздалый" документ
от последнего дня месяца....
Категория: Коммерческие |
Просмотров: 612 |
Дата: 14.11.2008
|
Бухгалтер выбирает способ архивации первички в зависимости от документооборота. К примеру, все документы поступления, будь то, услуги сторонних организаций, или поступление товаров - в одну папку или, наоборот, в разные... Счета- фактуры отдельно от накладных или вместе.... Хорошо бы, папки снабдить реестрами в том порядке, как подшиты документы, но 1С формирует их только во видам документов....
Категория: Коммерческие |
Просмотров: 681 |
Дата: 14.11.2008
|
При отражении первички в базе 1С есть вероятность пропуска заполнения некоторых полей, что может повлиять потом на учет в целом (появление "рожек <>", искажение НДС, неполное списание расходов и т.п.)...
Категория: Коммерческие |
Просмотров: 627 |
Дата: 14.11.2008
|
Стандартная оборотка 1С по 41 счету выводит не только остатки товаров на конец периода, но и обороты по всем видам товаров по которым имелось движение. Иногда это лишнее, и отчет загороможден ненужной информацией, увеличивающей его во много раз. Аналогичная ситуация по некоторым иным счетам....
Категория: Коммерческие |
Просмотров: 590 |
Дата: 13.11.2008
|
Законодательство требует выписки СФ на аванс по мере поступления
денежных средств, т.е. на основании выписки. Бухгалтеры, которые
выписывают СФ на авансы по кредитовому сальдо 62.2. на конец периода,
действуют неправомерно. Формирование СФ на основании выписки осложнено
тем, что отгрузка может быть в день получения аванса и 1С будет
критична ко времени разнесения выписки и отгрузки, вплоть до минут....
Категория: Коммерческие |
Просмотров: 790 |
Дата: 07.11.2008
|
|
|
|